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2018中级审计师审计专业相关知识精点题及答案(9)

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2018-06-19 23:12

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  2018中级审计师审计专业相关知识精点题及答案(9)

  1、下列各项中,对银行存款余额实施函证程序正确的有:

  A.如果银行询证函回函结果表明没有差异,则可以认定银行存款余额是正确的

  B.除余额为零的银行存款账户以外,必须对A公司所有银行存款账户实施函证程序

  C.由A公司代为填写银行询证函后,交由注册会计师直接发出并回收

  D.以A公司的名义寄发银行询证函

  E.核对付款凭证与发票、应付账款明细账一致性

  2、以下审计程序中,属于实质性程序的有:

  A.检查银行预留印鉴的保管情况

  B.检查银行存款余额调节表中未达账项在资产负债表日后的进账情况

  C.检查现金交易中是否存在应通过银行办理转账支付的项目

  D.检查外币银行存款年末余额是否按年末汇率折合为记账本位币金额

  E.验证签章人是否符合授权层次范围

  3、检查货币资金部分不相容职务划分情况时,审查内容包括:

  A.抽查收付款凭证上有无审批授权人的签章

  B.抽查银行存款调节表,检查编制人签章是否为出纳员以外人员

  C.抽查现金及银行存款日记账与相应的记账凭证,检查是否由会计人员编制并审核记账凭证

  D.支票的保管和登记及印章的保管是否分别由两人负责

  E.各项货币资金的收付程序有无明确的制度规定

  4、审计人员应该进行银行存款询证的有:

  A.外埠存款

  B.银行汇票存款

  C.存款账户已结清的银行

  D.工会存款

  E.信用保证金

  5、审查库存现金时,应对库存现金进行清查,正确的清查做法有:

  A.应由出纳员将现金全部放入保险柜暂行封存

  B.事先通知出纳员做必要准备

  C.盘点库存现金的时间一般安排在营业前或营业后

  D.清点库存现金时,会计主管人员和审计人员在旁观察监督

  E.审计人员编制“库存现金盘点表”作为审计工作底稿

  6、评审内部控制时.认为被审计单位以下职务应分离的有:

  A.登记现金日记账与银行存款日记账

  B.登记银行存款日记账与核对银行账

  C.由经授权的登记固定资产的财务人员编制银行存款余额调节表

  D.保管支票与保管印章

  E.登记现金及银行存款日记账与登记总分类账

  7、下列各项中,属于对被审计单位货币资金循环实质性审查程序的有:

  A.抽查企业是否定期编制银行存款余额调节表

  B.抽查付款凭证上是否有审批授权人的签章

  C.对库存现金进行监盘

  D.分析银行存款中定期存款占全部存款的比例

  E.函证银行存款余额

  8、下列各项中,符合现金监盘要求的有:

  A.被审计单位会计主管回避

  B.监盘之前将已办理现金收付款手续的收付凭证登入现金日记账

  C.不同存放地点的现金同时进行监盘

  D.监盘时间最好安排在当日现金收付业务进行过程中

  E.审计人员帮助出纳员进行现金清点

  9、关于库存现金的监盘。下列说法正确的有:

  A.将所有的库存现金同时全面清点

  B.提前通知出纳人员做好准备

  C.盘点时间一般安排在营业前或营业终了后

  D.盘点时应由审计人员亲自清点

  E.“库存现金盘点表”应由出纳员、会计主管人员和审计人员签字后作为工作底稿

  10、出纳的职责包括:

  A.管理库存现金

  B.登记现金日记账

  C.登记现金总账

  D.登记银行存款日记账

  E.登记银行存款总帐

  1、 【正确答案】:CD 【答案解析】:A项银行询证函回函结果表明没有差异,不能认定银行存款余额是正确的。B项注册会计师必须对A公司所有银行存款账户实施函证程序,包括余额为零的银行存款账户。E项为付款业务的审查,跟银行存款余额函证没有关系。

  2、 【正确答案】:BD 【答案解析】:ACE项属于货币资金内部控制及测试。

  3、 【正确答案】:BCDE 【答案解析】:A不属于不相容职务的相关审查。

  4、 【正确答案】:ABCE 【答案解析】:D不属于审计单位的资产。

  5、 【正确答案】:ACD 【答案解析】:不能事先通知,需要突击检查,另外应由出纳人员编制现金盘点表。

  6、 【正确答案】:BDE 【答案解析】:现金与银行存款都属于货币资金。

  7、 【正确答案】:CDE 【答案解析】:AB属于内部控制测试程序。

  8、 【正确答案】:BC 【答案解析】:不要求被审计单位会计主管回避;对库存现金监盘应采取突击式检查;出纳员清点库存现金以后,应由其填制“库存现金盘点表”,该表由出纳员、会计主管、审计人员共同签字,作为审计工作底稿。

  9、 【正确答案】:ACE 【答案解析】:对库存现金监盘应采取突击式检查;出纳员填制“现金出纳报告书”后,应在会计主管人员和审计人员在场的情况下清点现金,并作出记录。会计主管人员和审计人员在旁观察监督,必要时,进行复查。

  10、 【正确答案】:ABD 【答案解析】:登记现金总账和银行存款总账不应由出纳人员登记。

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